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視同銷售,增值稅在申報(bào)增值稅時(shí)填在哪個表里呢?

84784979| 提問時(shí)間:2021 01/19 14:15
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麗麗老師
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職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)
2021 01/19 14:18
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