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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)抵減中,取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人,這里面的計(jì)算銷售額的時(shí)間區(qū)間是指計(jì)稅期月份還是指去年一整年時(shí)間?是每個(gè)月判斷是否達(dá)標(biāo)?還是說去年達(dá)標(biāo)了,今年都是可以加計(jì)抵減?
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速問速答您好!.納稅人提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重應(yīng)當(dāng)如何計(jì)算?
答:2019年3月31日前設(shè)立的納稅人,其銷售額比重按2018年4月至2019年3月期間的累計(jì)銷售額進(jìn)行計(jì)算;實(shí)際經(jīng)營期不滿12個(gè)月的,按實(shí)際經(jīng)營期的累計(jì)銷售額計(jì)算。
2019年4月1日后設(shè)立的納稅人,其銷售額比重按照設(shè)立之日起3個(gè)月的累計(jì)銷售額進(jìn)行計(jì)算。
您好!是一整年哈,去年達(dá)標(biāo),今年還要達(dá)標(biāo)才能用哈。
2021 01/25 18:48
84784954
2021 01/26 10:51
老師,請(qǐng)問在進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣,按當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額10%/15%進(jìn)行抵扣,我想問這里的“當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅”是只能是所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅,還是包括我勾選認(rèn)證很早以前的未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅也可以?(比如我繳納的是8月的增值稅,那我可以用前期56月的進(jìn)項(xiàng)稅算加計(jì)抵扣嗎?還是說只能用8月產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣?)
莉莉老師
2021 01/26 12:45
您好!包括你符合年度的一年哈,或者經(jīng)營期所有的進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期不是一個(gè)月的意思哈。
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