問題已解決
老師,建筑公司當月收到甲方工程款,下月再進行開票,當月這筆款項怎么處理,
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速問速答你好同學,借:銀行存款 貸:合同負債
2021 01/28 15:36
84785009
2021 01/28 15:37
怎么是合同負債?
84785009
2021 01/28 15:38
做成預收賬款可以嗎?
何江何老師
2021 01/28 15:39
你好同學建筑現(xiàn)在用的科目是合同負債,就是預收賬款一個性質(zhì),
84785009
2021 01/28 15:45
好的,謝謝老師
84785009
2021 01/28 15:45
不開票會不會被稅務稽查呢?
何江何老師
2021 01/28 15:47
一般不會的同學這塊你們有賬不好查
84785009
2021 01/28 15:48
那之后開票后的分錄怎么做
何江何老師
2021 01/28 16:25
開發(fā)票再轉(zhuǎn)收入就可以了,借:合同負債 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? 應交稅費
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