問題已解決

老師好,公司一般納稅人,如果,進(jìn)項稅額為100,銷項稅額90,月末進(jìn)項稅額怎樣轉(zhuǎn)出,做下分錄詳解下,謝謝

84784976| 提問時間:2021 01/31 03:01
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勇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,高級會計師,經(jīng)濟(jì)師
你好, 一般納稅人企業(yè)進(jìn)項稅額比銷項稅額多的情況下,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021 01/31 03:22
84784976
2021 01/31 03:23
老師,能一步一步給我做下,用數(shù)字表示下嗎
84784976
2021 01/31 03:25
全部賬務(wù)處理完,一整套,謝謝
勇老師
2021 01/31 03:25
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 90 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 100
84784976
2021 01/31 03:27
是不是還有最后一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10
勇老師
2021 01/31 03:34
你好,是的,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,留待下個月抵扣
84784976
2021 01/31 03:35
謝謝老師
勇老師
2021 01/31 03:35
不客氣,有幫助的話麻煩給個五星評價,謝謝
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