問(wèn)題已解決

在項(xiàng)目部在當(dāng)會(huì)計(jì),今收到被其他單位推銷送來(lái)20箱酒,我應(yīng)該怎么入賬?后期酒有的會(huì)買給班組長(zhǎng),有的會(huì)給管理人員

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2021 02/02 16:12
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鄢老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
有沒(méi)有收到發(fā)票,一般計(jì)入庫(kù)存商品,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021 02/02 16:23
84784981
2021 02/02 16:27
沒(méi)有發(fā)票,這筆費(fèi)用是我們項(xiàng)目負(fù)責(zé)人墊付的
鄢老師
2021 02/02 16:31
一般暫估,入營(yíng)業(yè)外收入。
84784981
2021 02/02 16:46
是我們花錢買進(jìn)的,別人墊付的,為什么會(huì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?不應(yīng)該是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款嗎?
鄢老師
2021 02/02 16:51
花錢買進(jìn)的,那就是貸記其他應(yīng)付款,報(bào)銷時(shí)沖。如果是供應(yīng)商贈(zèng)送的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84784981
2021 02/02 20:51
那后期這酒會(huì)拿去抵用班組和管理人員的工資,后期我應(yīng)該怎么去做賬呢?比如這個(gè)酒值1000塊錢,實(shí)際我應(yīng)該付管理人員工資4000,現(xiàn)在我只需要付3000,另外一千就拿酒去抵了,那我怎么做賬呢?
鄢老師
2021 02/02 22:09
借:管理費(fèi)用4000 貸,庫(kù)存商品1000 現(xiàn)金3000
84784981
2021 02/03 06:45
那抵給班組的呢?是借應(yīng)付職工薪酬 4000 貸:庫(kù)存商品 1000 銀行存款3000
鄢老師
2021 02/03 07:38
如果不是公司內(nèi)部員工,可以入應(yīng)付賬款
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