問題已解決
老師,您好!請問什么情況下產(chǎn)生的稅額叫留底稅額?請舉例說明一下,非常感謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,進項大于銷項的差額叫做留底稅額
2021 02/05 22:38
84785007
2021 02/05 23:03
您所說的這個進項是認證的,還是沒認證的?
思頓喬老師
2021 02/05 23:06
您好,已經(jīng)認證的,沒有認證的放入待抵扣謝謝!
84785007
2021 02/06 16:11
采購貨物時,借:庫存商品? 100
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)13
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 113
銷售貨物時:借:應收賬款? ?226
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? ?200
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 26
請問這個進項稅和銷項稅期末要如何處理?請?zhí)峁┓咒洠ê痤~)
謝謝!
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)
應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:
應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)26
貸:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)26
閱讀 503