問題已解決

老師,您好!請問什么情況下產(chǎn)生的稅額叫留底稅額?請舉例說明一下,非常感謝!

84785007| 提問時間:2021 02/05 22:34
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,進項大于銷項的差額叫做留底稅額
2021 02/05 22:38
84785007
2021 02/05 23:03
您所說的這個進項是認證的,還是沒認證的?
思頓喬老師
2021 02/05 23:06
您好,已經(jīng)認證的,沒有認證的放入待抵扣謝謝!
84785007
2021 02/06 16:11
采購貨物時,借:庫存商品? 100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 113 銷售貨物時:借:應收賬款? ?226 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? ?200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 26 請問這個進項稅和銷項稅期末要如何處理?請?zhí)峁┓咒洠ê痤~) 謝謝!
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借:應交稅金-應交增值稅(銷項稅) 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸: 應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)26 貸:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)26
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