問題已解決

老師,我們有一筆異地預(yù)繳增值稅,交納時(shí):借:應(yīng)交稅金~已交,貸:現(xiàn)金。申報(bào)抵減時(shí):借:應(yīng)交稅金~未交,貸:應(yīng)交稅金~已交!這樣對(duì)不對(duì)?年末時(shí),應(yīng)交~未交里有這筆余額,不是0,這個(gè)怎么處理?

84785037| 提問時(shí)間:2021 02/18 12:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 然后 借應(yīng)交-未繳 貸銀行存款
2021 02/18 12:30
84785037
2021 02/18 12:31
不是老師,這比款我們已經(jīng)交過了,預(yù)繳時(shí)就已經(jīng)交了
樸老師
2021 02/18 12:34
那你就用轉(zhuǎn)出未交來調(diào)整
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