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上年度賬上多計(jì)提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務(wù)處理? 是否可以直接在本年度少計(jì)提1分錢? 正確的分錄是什么? 之前計(jì)提分錄是 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸方:營業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄) 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅款-未交增值稅

84785030| 提問時(shí)間:2021 02/20 09:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 本年少計(jì)提一分就可以了
2021 02/20 09:32
84785030
2021 02/20 09:43
好的,謝謝老師
樸老師
2021 02/20 09:48
滿意請給五星好評,謝謝
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