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8月收到的預(yù)收賬款,8月先開具了發(fā)票,但是貨還沒有發(fā),貨是10月份發(fā),那么9.15號之前是不是要先申報8月增值稅申報?如果8月申報過了增值稅,那么10月份貨發(fā)走了才確認(rèn)收入,這個時候增值稅申報表還需要填寫嗎?

84785015| 提問時間:2021 02/22 14:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? 是的? 開票了? ?就得先繳納增值稅的 。 后面在去做收入? 抵減預(yù)交的增值稅?
2021 02/22 14:12
84785015
2021 02/22 14:15
后面在去做收入,抵減預(yù)交的增值稅,沒有明白?是填在哪里?
meizi老師
2021 02/22 14:18
?你好? ? ?你繳納了是一次性繳納的 。 申報也是一次性來申報 。 然后 你后面發(fā)貨 做了收入 就不需要體現(xiàn)增值稅了。? ? 我想成項目預(yù)繳去了。 你不管這個。? ?
84785015
2021 02/22 14:21
意思就是后面不用再次申報增值稅了,直接零申報增值稅申報表是這樣嗎? 因為我想在發(fā)貨時確認(rèn)收入交所得稅,這樣在當(dāng)月申報增值稅時,填在未開票收入里面嗎?實際上又已經(jīng)開了發(fā)票,利潤表上沒有不做銷售收入,是否正確呢?
meizi老師
2021 02/22 14:22
?你好1. 是的 。 2. 后面就不需要單獨報了? 3.? ? 你都開票出去了就不能報無票收。 到時對比 會對不了的?
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