問題已解決

老師,如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的,它真實的結(jié)算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發(fā)票,匯算清繳時,是否可以做調(diào)減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調(diào)減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?

84784998| 提問時間:2021 02/23 08:09
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你發(fā)票提前開具目的
2021 02/23 08:10
84784998
2021 02/23 08:26
12月份開發(fā)票是因為當(dāng)時以為疫情免稅政策要結(jié)束了,就想著先把票開出來
佟老師
2021 02/23 08:46
那你這樣的話不能這樣操作,要不你所得稅和增值稅申報依據(jù)不一致
84784998
2021 02/23 08:52
好的,那還是按照實際開票的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳,是吧?
佟老師
2021 02/23 09:04
是的,您的理解完全正確
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