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有勞務(wù)分包的怎么填寫增值稅附表三
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速問速答3%,第一列填寫,然后扣除項目,本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫你的成本。
2021 02/23 13:51
84785026
2021 02/23 13:58
3%,是什么意思,指的是填在3%那行嗎
郭老師
2021 02/23 13:59
你好
3%是增值稅稅率銷項。
84785026
2021 02/23 13:59
我現(xiàn)在這張表的銷售額有15萬是勞務(wù)那我應(yīng)該填在哪
郭老師
2021 02/23 14:01
你好,3%第一列價稅合計。
84785026
2021 02/23 14:05
第一列的數(shù)據(jù)要修改成勞務(wù)的含稅金額?
郭老師
2021 02/23 14:06
你好是的,價稅合計啊是含稅的,包含增值稅的。
84785026
2021 02/23 14:09
但是表三第一列的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己跳出來的,如果沒有差額征收那就要改成0?難道第一列不是本月總的銷售額嗎
郭老師
2021 02/23 14:12
你好,只要你開了服務(wù)的第一列都要填寫,我沒有說其他的不需要填寫,九百分之六的也得填寫
上面有稅率的嗎?
你不是問的勞務(wù)分包的嗎
84785026
2021 02/23 14:17
我是說本期服務(wù)里面有一部分是勞務(wù)分包的,那那部分勞務(wù)分包的價稅合計金額是填在本期發(fā)生額嗎
郭老師
2021 02/23 14:18
銷售額加稅額是的
第一列3%里面填寫。
84785026
2021 02/23 14:24
我們勞務(wù)分包是包給其他公司的不是我們自己開的發(fā)票,為什么要填在3%那列,搞不懂
郭老師
2021 02/23 14:25
你好,你們開的工程發(fā)票是3%的嗎?
84785026
2021 02/23 14:25
第一列難道不是應(yīng)該本期實際征收率多少就填在那行嗎,應(yīng)該是和表一的數(shù)據(jù)一致的吧
84785026
2021 02/23 14:26
9%的工程服務(wù)發(fā)票
郭老師
2021 02/23 14:28
簡易計稅的才可以差額,你這樣的話沒法抵扣。
郭老師
2021 02/23 14:28
一般計稅的直接用專票抵扣增值稅就是了,沒法再抵扣你的成本了。
84785026
2021 02/23 14:29
那就是我表三除了第一列那個數(shù)據(jù)其他不用填了是嗎
郭老師
2021 02/23 14:30
是的,不需要填寫其他的。
84785026
2021 02/23 14:30
好的,明白了,謝謝郭老師,辛苦了
郭老師
2021 02/23 14:31
不用客氣
新年快樂
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