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應(yīng)交稅費科目貸方余額是負數(shù),我是哪里做錯了啊,想問一下
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速問速答郭老師
金牌答疑老師
你好,你們有留底嗎?
2021 03/01 20:07
84784948
2021 03/01 20:08
這個負數(shù)的金額等于就是留抵的預(yù)交稅款,我應(yīng)該怎么做分錄結(jié)平啊?
郭老師
2021 03/01 20:09
是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84784948
2021 03/01 20:13
沒有進項稅,這個月繳納了銷項稅,還預(yù)交了稅款,但是繳納銷項稅是本月繳納時候才計提的,所以分錄應(yīng)該怎么做啊
郭老師
2021 03/01 20:15
當(dāng)月
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
次月,申報之后,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
84784948
2021 03/01 20:17
那這個分錄可以在同一個月做吧,因為之前月份沒有做計提
郭老師
2021 03/01 20:23
你好,可以的,可以的。
84784948
2021 03/02 09:00
按照你說的,賬還是不平
郭老師
2021 03/02 09:01
你好
那個現(xiàn)在不平的
84784948
2021 03/02 09:07
資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費期末余額是負數(shù)
郭老師
2021 03/02 09:41
你們單位是不是有留底數(shù)據(jù)?
84784948
2021 03/02 09:42
留抵的這個數(shù)字就是這個數(shù)字,所以我應(yīng)該怎么做分錄啊?
郭老師
2021 03/02 09:47
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就是留底
84784948
2021 03/02 09:48
這邊沒有進項啊,應(yīng)該怎么做
郭老師
2021 03/02 09:50
沒有進項,你哪來的留底呀?你上個月有留底的話,你上個月的留底在哪個科目里面?
84784948
2021 03/02 10:04
我本月全額繳納了上月的增值稅,上月本來要當(dāng)月預(yù)交的稅款沒有預(yù)交,是在本月預(yù)交的啊,所以本月預(yù)交的稅款不就是多余的
郭老師
2021 03/02 10:32
那你是預(yù)繳抵扣未交
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
借未交增值稅
貸預(yù)繳增值稅
84784948
2021 03/02 10:57
也沒有抵扣,增值稅全額繳納了,而且也預(yù)交了,相當(dāng)于多交了預(yù)交的這部分稅款啊
郭老師
2021 03/02 11:01
你的銷項是100,你交納了多少?
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