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老師,你好,上個月多扣了員工30個稅,這個月已經(jīng)做到工資表里補發(fā)了,怎么做分錄

84784972| 提問時間:2021 03/02 11:28
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!上個月你應該其他應收多計提了吧這個月這樣做分錄。 借:其他應收款30 貸:銀行存款30
2021 03/02 11:29
84784972
2021 03/02 11:32
上個月直接借應交稅費個稅,沒有走其他應收款
84784972
2021 03/02 11:33
這個月本應該個稅少算的,然后當時直接算到應發(fā)工資里去了,所以現(xiàn)在該怎么處理
韋老師
2021 03/02 11:43
你把這30元算到應發(fā)工資里面就計提工資的時候多計提30元即可 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
84784972
2021 03/02 12:04
多扣個稅,相當于當時應交個稅多提了
84784972
2021 03/02 12:06
是不是也要重沖回。借:應交稅費個稅,貸:應付職工薪酬。 然后再借:應付職工薪酬,貸:管理費用
韋老師
2021 03/02 12:13
你當時具體是怎么做分錄,現(xiàn)在是應交稅費-應交個稅貸方有余額30,其他應收款借方有余額30是嗎
84784972
2021 03/02 12:29
上月借應付職工薪酬,應交稅費個稅 貸銀行存款 借管理費用 貸應付職工薪酬 這個月也是跟這個一樣的分錄 就這個30點個稅不知道怎么沖
韋老師
2021 03/02 14:17
上個月你計提個稅應該是這樣做才對 借應付職工薪酬, 貸:應交稅費個稅 ? ? ? ?銀行存款 然后你繳納個稅分錄 借:應交稅費個稅 貸:銀行存款 你多計提了現(xiàn)在個稅應該是在貸方余額,你這樣轉(zhuǎn)回 借:應交稅費個稅30 ? ?貸:應付職工薪酬-工資30 借:應付職工薪酬-工資30 ?貸:銀行存款30
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