問題已解決

老師您好,我們房租沒付款也沒開發(fā)票一月份要攤銷房租,我做的分錄是借:長期待攤費用—房租 貸:其他應(yīng)付款款—人名 老師等發(fā)票來了在怎么做賬?

84784964| 提問時間:2021 03/15 16:30
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個發(fā)票來做的,現(xiàn)在做借管理費用 貸長期待攤費用房租,你們一次交1一年以上,?開發(fā)票是開一年以上嗎?
2021 03/15 16:33
84784964
2021 03/15 16:39
不是一個季度已交
maize老師
2021 03/15 16:43
那做管理費用 貸預(yù)付賬款或者是待攤費用?
84784964
2021 03/15 16:49
發(fā)票開了一年的,二月份開的,老師二月發(fā)票來了我怎么做賬?另一個是發(fā)票沒開房租未付,等來了發(fā)票付了款我怎么做賬?
maize老師
2021 03/15 17:00
借預(yù)付賬款或者是待攤費用? 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行
84784964
2021 03/15 17:11
老師我們是一個季度已付款,第一季度款是12月付的,發(fā)票是2月開的全年的,老師怎么做分錄?
84784964
2021 03/15 17:12
第一個季度以前會計做的其他應(yīng)付款款借方
84784964
2021 03/15 17:12
二月給我們開的全年的發(fā)票
maize老師
2021 03/15 17:13
發(fā)票做借預(yù)付賬款或者是待攤費用? 貸其他應(yīng)付款 ,攤銷做,那做管理費用 貸預(yù)付賬款或者是待攤費用?
84784964
2021 03/15 21:21
謝謝老師
maize老師
2021 03/15 21:30
好的我先回復(fù)別的學員了
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