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老師,我公司購買員工宿舍床,開具專票,價3727.72,稅37.28,付款3765元,分錄怎么做的?

84785045| 提問時間:2021 03/16 11:43
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好! 借:管理費用-福利費 3727.72 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)37.28 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費3765 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費3765 貸:銀行存款3765
2021 03/16 11:45
84785045
2021 03/16 14:55
老師,進項要轉(zhuǎn)出嗎,因為是福利費
韋老師
2021 03/16 15:04
進項稅額要轉(zhuǎn)出的
84785045
2021 03/16 15:15
轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的?什么時候做?
韋老師
2021 03/16 15:20
借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785045
2021 03/16 15:41
就是不知道在什么時點做,認(rèn)證時?還是什么時候?謝謝老師
韋老師
2021 03/16 15:42
認(rèn)證時你做進項稅額,到月底你就可以做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785045
2021 03/16 15:44
就是結(jié)賬之前,要檢查哪些進項是需要轉(zhuǎn)出的是嗎?然后這個數(shù)填入納稅申報中?
84785045
2021 03/16 15:45
老師,進項轉(zhuǎn)出需要附件嗎?
韋老師
2021 03/16 15:47
是的,結(jié)賬之前有進賬稅額轉(zhuǎn)出的就要先轉(zhuǎn)出來。這個不用附件的。
84785045
2021 03/16 16:39
那么我還需要做個手工臺賬,哪個月第幾號憑證,進項稅轉(zhuǎn)出,這樣的嗎?
韋老師
2021 03/16 16:53
你摘要寫清楚就可以了
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