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老師在嗎,我們軟件是今年1月份剛安裝的,2020年12月份低以前的賬目都是手工帳,沒有軟件,你說我還有把那些手工帳入在軟件里面嗎?

84784957| 提問時間:2021 03/18 14:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個你可以根據(jù)對方期末數(shù)輸入到期初中開始建賬
2021 03/18 15:02
84784957
2021 03/18 15:03
意思就是2020年以前那個手工帳不用入在軟件里面了,只把期末的數(shù)學轉(zhuǎn)過來就可以了是嗎?
maize老師
2021 03/18 15:07
是的,可以這樣處理,是的
84784957
2021 03/18 16:35
你好老師,開發(fā)票的稅額怎么做會計分錄
maize老師
2021 03/18 16:38
這個掛銷項稅額下面,開發(fā)票,
84784957
2021 03/18 16:39
對 會計分錄怎么寫
84784957
2021 03/18 16:43
我會做會計分錄了,可是還用減免增值稅。借 應交稅費 貸 營業(yè)外收入 這一不還用做嗎
84784957
2021 03/18 16:45
因為我們公司是小規(guī)模不用繳納稅款,這個可以做在營業(yè)外收入嗎
maize老師
2021 03/18 16:55
借應收貸主營業(yè)務收入應交增值稅季度末不需要交稅做借應交增值稅貸營業(yè)外收入按季度申報的話,季度末去結(jié)轉(zhuǎn)。
84784957
2021 03/18 17:22
你好老師,我是從2021年1月份開始建賬套的,一月份發(fā)放2020年12月份工資,12月份沒有計提,只計提的1月份工資,是不是還要計提12月份工資是嗎,要不月底結(jié)轉(zhuǎn),帳目對不起來是嗎?
maize老師
2021 03/18 17:29
需要把之前補上,借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784957
2021 03/18 18:04
需要先計提在做是嗎
84784957
2021 03/18 18:05
計提工資我是做的借管理費用帶應付職工薪酬
maize老師
2021 03/18 18:07
你這個跨年的,所以我給你做以前年度損益調(diào)整下面。
84784957
2021 03/18 18:11
哦哦,如果不是跨年就是按照我剛才那個分錄是嗎
maize老師
2021 03/18 18:26
是的,,不是跨年按你寫做
84784957
2021 03/19 09:58
老師您好,我是2021年開始有的財務軟件,2020年12月底都是手工帳,我在1月份計提1月份的工資了,還用計提12月份的嗎?因為我在期初科目余額表里面把應付職工薪酬填上了
maize老師
2021 03/19 10:02
那不用,你這個直接輸入,應付職工薪酬包括12月工資,那不需要再計提
84784957
2021 03/19 10:04
那我做完1月份憑證不能結(jié)賬,說試算平衡未通過不能結(jié)賬。
84784957
2021 03/19 10:04
怎么回事呀老師,這個是不是提示我沒有做完的憑證
maize老師
2021 03/19 10:10
你可以截圖給我看下嗎,科目余額表,
84784957
2021 03/19 10:11
怎么截圖老師
maize老師
2021 03/19 10:12
你要是直接輸入期初,期初就不平了???期初平了然后才可以做憑證,期初不平,你就把差額輸入到未分配利潤下面。平掉再去做憑證
maize老師
2021 03/19 10:12
有插入圖片 你是手機還是電腦,手機 左側(cè)還是右下角有 一個灰色框,你點這個可以
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