問題已解決

老師,我在建賬時,給我交接工作的那個會計把未分配利潤借貸方整錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)過賬了,不能反結(jié)帳了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整

84784999| 提問時間:2021 03/28 19:49
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依依老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好 可以反結(jié)賬,反過賬,反審核進行調(diào)賬的, 也可以直接調(diào)賬計入到當月的。在摘要里寫清楚事由即可
2021 03/28 19:52
84784999
2021 03/28 20:41
是2020.12月份建的賬,已經(jīng)年結(jié)過了,2021年 1月份 2月份已結(jié)過賬,管家婆軟件公司說不能反結(jié)帳了,如果調(diào)賬計入當月,改怎么調(diào)
依依老師
2021 03/28 20:55
那就在當月進行調(diào)賬就可以了, 在摘要里與明白需要調(diào)的哪個憑證 例:調(diào)賬(2020年12月25#憑證結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤),調(diào)成正確的會計分錄
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