問題已解決
請問老師,期初建賬時應收賬款其中錯記了一筆,實際在建賬前已經(jīng)收回了,年初建的賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),報表已經(jīng)申報了,不想反記反結(jié)的話該如何調(diào)整!
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速問速答同學,你好
應收賬款其中錯記了一筆,是銀行沒有沖嗎?
2023 04/17 19:38
84784993
2023 04/17 19:50
老師,不是!
小菲老師
2023 04/17 19:51
同學,你好
那是什么問題?
84784993
2023 04/17 19:53
期初建賬前本來已經(jīng)收回,但是建賬時以為沒收回,多記了,過了幾個月才知道!
小菲老師
2023 04/17 19:55
同學,你好
在次年年初,直接修改期初數(shù)
84784993
2023 04/17 20:16
只能次年年初改嗎?期間有沒有什么辦法能調(diào)整一下呢?
小菲老師
2023 04/17 20:17
同學,你好
要么今年年初,重新錄入期初
84784993
2023 04/17 20:35
老師,申報的報表數(shù)也要改嗎?
84784993
2023 04/17 20:36
老師,如果改了期初,已經(jīng)申報了的報表數(shù)怎么辦呢?
小菲老師
2023 04/17 20:54
同學,你好
更正申報表
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