問題已解決
有一張發(fā)票我們是購買方,我上個月已經(jīng)認證入賬了,但是對方說票有問題,這個月沖紅了,那我需要怎么做賬呢
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速問速答同學你好
那你就要原分錄負數(shù)紅沖
2021 03/29 13:41
84784957
2021 03/29 13:43
那已經(jīng)認證的怎么稅款怎么調(diào)整呢
樸老師
2021 03/29 13:48
直接轉出就可以了
84784957
2021 03/29 13:48
是不是需要進項稅額轉出?因為我已經(jīng)認證了
84784957
2021 03/29 13:49
如何做分錄呢
樸老師
2021 03/29 13:54
對的
需要轉出的
借原材料負數(shù)
貸應付賬款負數(shù)
貸進項轉出
這樣做
84784957
2021 03/29 13:58
直接這樣嗎
樸老師
2021 03/29 14:03
進項不要負數(shù)紅沖
都是用進項轉出的
84784957
2021 03/29 14:03
那分錄不平???
樸老師
2021 03/29 14:11
平呀
為啥不平呢?
借原材料負數(shù)
貸應付賬款負數(shù)
貸進項轉出
84784957
2021 03/29 14:14
這個是原來的分錄,這個月我要怎么做分錄
樸老師
2021 03/29 14:23
借庫存商品負數(shù)
貸其他應付款
貸進項轉出
樸老師
2021 03/29 14:24
借庫存商品負數(shù)6485.03
貸其他應付款負數(shù)7280
貸進項轉出794.97
84784957
2021 03/29 14:26
好的謝謝
樸老師
2021 03/29 14:34
滿意請給五星好評,謝謝
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