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老師,就是我是做爬架的,購入爬架然后租賃出去,爬架作為固定資產(chǎn)計提折舊,那這個原值怎么算呀?他們發(fā)票是 一段時間給我們開一點的

84784990| 提問時間:2021 04/08 11:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
原值,按你們合同,這個總的金額算,你們這個對應爬架 是不是都到公司了,
2021 04/08 11:27
84784990
2021 04/08 14:14
爬架倒是到公司了但是進項稅什么的我們不確定呀
maize老師
2021 04/08 14:25
直接做借固定資產(chǎn),貸其他應付款,不含稅去暫估,稅額不需要去暫估? 你們是一般納稅人后續(xù)可以取得專票話,不能取得含稅去暫估,
84784990
2021 04/08 14:27
有具體的分錄嗎?
84784990
2021 04/08 14:28
不直接通過固定資產(chǎn)卡片是嗎
84784990
2021 04/08 14:34
怎么不能上傳照片呀
maize老師
2021 04/08 14:35
你這個有卡片就按卡片,沒有直接做借固定資產(chǎn),貸其他應付款暫估款,借管理費用? 貸累計折舊,之后發(fā)票到,借固定資產(chǎn) 負數(shù),貸其他應付款,暫估款,負數(shù),借固定資產(chǎn),貸其他應付款供應商,? 剩下折舊是(原值-之前折舊過)/剩下折舊年限,按這個新開始去折舊可以,之前折舊過不需要調(diào)整
84784990
2021 04/08 14:50
我們之前有預付貨款,然后可能還差了30來萬,我收到過兩次發(fā)票,我按發(fā)票做了兩個固定資產(chǎn)卡片借:固定資產(chǎn) 應交稅費 貸:應付賬款-供應商 這樣是不是不對呀 ?我固定資產(chǎn)卡片原值填的是發(fā)票不含稅金額 然后折舊五年 折舊率20%
maize老師
2021 04/08 14:55
這個對應是需要按原值合同對應去輸入,
84784990
2021 04/08 15:02
您說的這個發(fā)票到是所以的發(fā)票到嗎?那進項稅金什么時候做呀
maize老師
2021 04/08 15:09
是的,所有發(fā)票到了,你這個對應中間到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票做進項稅額,貸應付賬款或者是其他應付款,
84784990
2021 04/08 15:10
分錄能給我寫下嗎?
maize老師
2021 04/08 15:18
做進項稅額,貸應付賬款或者是其他應付款, 這個就是分錄
84784990
2021 04/08 15:25
這個應該什么時候做呀?“沒有直接做借固定資產(chǎn),貸其他應付款暫估款,借管理費用 貸累計折舊”
maize老師
2021 04/08 15:32
借固定資產(chǎn),貸其他應付款暫估款, 你收到貨物做,
maize老師
2021 04/08 15:32
借管理費用 貸累計折舊” 這個就是做固定資產(chǎn)次月做,
84784990
2021 04/08 15:34
那這個折舊是按系統(tǒng)的自動折舊還是自己手動做呀
maize老師
2021 04/08 15:36
你要是啟用卡片那這個是自動,
84784990
2021 04/08 15:43
這個是所有發(fā)票都到做對吧“之后發(fā)票到,借固定資產(chǎn) 負數(shù),貸其他應付款,暫估款,負數(shù),” 那我要是做了卡片我該怎么做負數(shù)呀
maize老師
2021 04/08 15:46
你做卡片是可以去調(diào)整,你后續(xù)是可以去調(diào)整,卡片變動,我看之前學員反饋
maize老師
2021 04/08 15:46
賬上可以補上負數(shù)分錄,直接總賬模塊,
84784990
2021 04/08 15:54
那就是那個負數(shù)的金額是按之前暫估的是沖還是說按實際和之前暫估的差額呀? 還有這個 借固定資產(chǎn),貸其他應付款供應商, 是要我之前總賬系統(tǒng)做一筆是嗎? ”剩下折舊是(原值-之前折舊過)/剩下折舊年限,” 這個里面固定資產(chǎn)的金額和折舊的金額一致嗎,這個修改的折舊是讓我去改卡片是嗎
maize老師
2021 04/08 16:02
這個直接去修改卡片就可以呀修改卡片,你后續(xù)的折舊就是會按新的折舊開始。
maize老師
2021 04/08 16:02
這個是按差額去沖, 不用是可以生成過去這個
maize老師
2021 04/08 16:03
具體你最好是問下你售后那邊,我這邊是沒有使用卡片,我看學員反饋是可以這么操作,我這邊是沒有買固定資產(chǎn)模塊,
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