問(wèn)題已解決

我上月做賬的時(shí)候,做了未開(kāi)票收入,且已經(jīng)申報(bào)增值稅,本月開(kāi)票了,要怎么做賬務(wù)處理

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/08 17:27
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星河老師
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職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 這個(gè)月做未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù),反沖上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄。 這個(gè)月根據(jù)開(kāi)票入賬即可。
2021 04/08 17:28
84785030
2021 04/08 17:33
意思是說(shuō)先沖紅上月的分錄,然后再做按開(kāi)票的正常做比收入的分錄,對(duì)嗎
星河老師
2021 04/08 17:34
同學(xué) 是的。先沖紅上月的分錄,再做按開(kāi)票的正常做收入的分錄。
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