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別人或別的公司**我司,我司怎么做賬呢?按正常項目操作嗎?比如說100萬的工程,成本80,我正常結轉會產(chǎn)生20的利潤啊,虛增了?我司為一般納稅人,求詳細解析

84784973| 提問時間:2021 04/09 14:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 做成你們的工程來做就行了 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021 04/09 14:42
84784973
2021 04/09 14:46
這樣不是產(chǎn)生了利潤嗎?這個利潤不屬于我司啊
樸老師
2021 04/09 14:51
你只要按照對方給你提供的發(fā)票做賬 你的利潤就是你扣的稅費和管理費
84784973
2021 04/09 15:07
100萬的項目,80萬的成本發(fā)票,扣除稅金之后還有利潤吧,這個利潤是**方的,怎么不在我司賬上體現(xiàn)
樸老師
2021 04/09 15:20
他給你開發(fā)票就可以了 **的外賬需要這樣的
84784973
2021 04/09 15:26
收到對方工程款,先要預繳稅費吧?再開票給對方,借:應收賬款,貸:工程結算,借:銀行存款,貸:應收賬款,確認收入時,借:主營業(yè)務成本,合同毛利,貸:主營業(yè)務收入,貸,銷項稅額,對嗎?
84784973
2021 04/09 15:27
工程結算是指已開票的吧
樸老師
2021 04/09 15:39
恩 對的,就是這樣的哦
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