問題已解決

你好老師,有這樣一筆業(yè)務(wù),麻煩老師幫忙解惑:2019年底預(yù)提一筆在建工程160萬,借:在建工程,貸應(yīng)付賬款。截止2020年底實(shí)際支付135萬。正常情況該沖減在建工程:借:應(yīng)付賬款,貸:在建工程。結(jié)果我給記錯(cuò)科目沖減利潤(rùn)分配了:借:應(yīng)付賬款,貸:利潤(rùn)分配未--分配利潤(rùn)。你看這種情況我該怎么調(diào)整賬目?

84785001| 提問時(shí)間:2021 04/15 15:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 是的。? 那你沖這筆 利潤(rùn)分配的時(shí)候 是跨年了。 你現(xiàn)在做 :借? ? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸在建工程??
2021 04/15 16:24
84785001
2021 04/15 16:42
收到,謝謝老師
meizi老師
2021 04/15 17:07
沒事的; 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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