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你好老師,暫估商品入庫,并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票跨年開回怎么做分錄?

84785046| 提問時(shí)間:2021 04/17 15:25
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、如果暫估的成本和發(fā)票一致,不需要調(diào)整賬務(wù)處理,可直接將發(fā)票附到原來的憑證后面,匯算清繳時(shí)進(jìn)行扣除即可; 2、如果暫估的成本和發(fā)票不一致,涉及調(diào)賬,可以先沖銷去年入賬的成本,然后按照發(fā)票金額確認(rèn)成本在稅前扣除(因跨年使用以前年度損益調(diào)整科目)或賬務(wù)上直接就差額部分通過”以前年度損益調(diào)整“科目調(diào)整。
2021 04/17 15:27
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