問題已解決

老師,請問我這個月支付了辦公用品的費用,但是沒有收到發(fā)票,本月怎么做賬?三個月后收到發(fā)票又怎么做賬?(普票和專票分別怎么做賬)

84785035| 提問時間:2021 04/30 21:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用貸銀行存款 發(fā)票到了借其他應付款借管理費用負數(shù) 普票借管理費用貸其他應付款 專票借管理費用 進項 貸其他應付款 管理費用二級科目辦公費
2021 04/30 21:03
84785035
2021 04/30 21:06
用其他應付款是何意?
郭老師
2021 04/30 21:09
往來科目做過渡的
84785035
2021 04/30 21:12
本月支付,次月或以后月收到發(fā)票的會計處理: 借:管理費用 100 貸:銀行存款 100 發(fā)票收到后: 借:其他應付款 100 貸:管理費用 -100 普票 借:管理費用 100 貸:其他應付款 100 專票 借:管理費用 87 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 13 貸:其他應付款 100 老師,我這樣寫對嗎?
84785035
2021 04/30 21:13
老師,我這樣寫對嗎?如圖
郭老師
2021 04/30 21:17
第二個不對 借管理費用負數(shù)
84785035
2021 04/30 21:22
本月支付,次月或以后月收到發(fā)票的會計處理: 借:管理費用 100 貸:銀行存款 100 發(fā)票收到后: 借:其他應付款 100 借:管理費用 -100 普票 借:管理費用 100 貸:其他應付款 100 專票 借:管理費用 87 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 13 貸:其他應付款 100 這樣應該對了吧?
郭老師
2021 04/30 21:23
你好 對的 是這么做的
84785035
2021 04/30 21:24
好的,謝謝老師
郭老師
2021 04/30 21:25
不用客氣 工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~