問(wèn)題已解決

公司去年是小規(guī)模,開(kāi)了增值稅專用發(fā)票3個(gè)點(diǎn)的,對(duì)方未記賬,未抵扣,現(xiàn)在退回,說(shuō)時(shí)間不能是去年開(kāi)的,要現(xiàn)在重新開(kāi),但我公司現(xiàn)在是一般納稅人,我可以做沖紅處理,重新開(kāi)成3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/01 21:33
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你一般人要去稅務(wù)局申請(qǐng)按照原稅率開(kāi)票
2021 05/01 21:35
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