問(wèn)題已解決

公司為增值稅一般納稅人,本年7月外購(gòu)一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅額26萬(wàn)元。甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。請(qǐng)問(wèn)甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為_(kāi)___萬(wàn)元。(麻煩老師把計(jì)算過(guò)程也寫(xiě)下,謝謝)

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/13 14:50
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鄒老師
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職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為=26萬(wàn)*20%=5.2萬(wàn)
2021 05/13 14:51
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