問題已解決

老師,從代理記賬公司接過來的賬,法人沒有實繳資本,代理記賬公司直接把500萬作入其他應收款里了,已經做了幾年了,我現(xiàn)在應該怎么做?

84784965| 提問時間:2021 05/17 18:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,法人沒有實繳資本,代理記賬公司直接把500萬作入其他應收款里了,調整的分錄是 借:實收資本,貸:其他應收款?
2021 05/17 18:08
鄒老師
2021 05/17 18:13
你好,我的意思是做之前入賬的相反分錄。 需要先錄入期初數(shù),然后做上述沖銷分錄才是的?
鄒老師
2021 05/17 18:17
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784965
2021 05/17 18:12
老師,您意思是直接做反分錄沖減嗎,我現(xiàn)在把賬接過來公司自己買了財務軟件,做期初的時候可以直接更改,不作分錄嗎?
84784965
2021 05/17 18:17
知道了,謝謝老師
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