問題已解決
我們餐廳公司收到客戶充值1000元,但客戶只消費(fèi)500元,我們發(fā)票金額給客戶開了1000元,怎么做賬
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速問速答你好,你這個(gè)只能開500的發(fā)票給對方的,你限制開1000的
借:預(yù)收賬款 500+
貸:主營業(yè)務(wù)收入 500
增值稅 這里要按照1000的金額計(jì)算增值稅
2021 05/20 08:49
84785009
2021 05/20 08:56
消費(fèi)的那筆分錄怎么寫
王超老師
2021 05/20 09:01
你好
借:預(yù)收賬款 500+
貸:主營業(yè)務(wù)收入 500
增值稅 這里要按照1000的金額計(jì)算增值稅
84785009
2021 05/20 09:10
那借貸就不平了,你寫個(gè)完整的分錄嘍
王超老師
2021 05/20 09:11
你是說預(yù)收賬款吧
那個(gè)是充值的時(shí)候
借:銀行存款 1000
貸:預(yù)收賬款 1000
84785009
2021 05/20 09:14
消費(fèi)借:預(yù)收賬款500? 貸主營業(yè)務(wù)收入495? ?應(yīng)交稅費(fèi)5? ?那應(yīng)交稅金怎么體現(xiàn)是按1000元計(jì)算呢
王超老師
2021 05/20 09:14
你這個(gè)增值稅要按照1000來計(jì)算啊,這樣才能體現(xiàn)出來的
84785009
2021 05/20 09:26
那怎么寫分錄
王超老師
2021 05/20 09:26
你好
借:預(yù)收賬款 500+
貸:主營業(yè)務(wù)收入 500
增值稅 這里要按照1000的金額計(jì)算增值稅
84785009
2021 05/20 09:27
看下分錄是這樣嗎
王超老師
2021 05/20 09:29
你好,是的,你那個(gè)增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)改成1000的就可以的
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