問題已解決
成本暫估入賬,錢已付,下個月收到發(fā)票如何做賬務處理
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速問速答您好!先沖減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票入賬。
2021 05/26 15:43
84785022
2021 05/26 15:46
賬務處理分錄怎么做,還有就是跨年暫估的
韋老師
2021 05/26 15:52
你當時暫估的時候分錄怎么做呢
84785022
2021 05/26 16:06
借:管理費用~暫估
貸:其他應收賬款~暫估
84785022
2021 05/26 16:14
已經跨年了,我該怎么做賬呢
韋老師
2021 05/26 16:17
借:其他應收款-暫估
貸:管理費用-暫估
然后根據(jù)發(fā)票
借:管理費用
貸:銀行存款
84785022
2021 05/26 16:21
跨年也可以這樣處理嗎
84785022
2021 05/26 16:22
上一年費用不是已經做賬了,今年在這樣處理,不是重復入賬?
韋老師
2021 05/26 16:23
你沖減了,然后再做就沒有重復的
84785022
2021 05/26 16:25
跨年和跨月處理是不是不一樣
韋老師
2021 05/26 16:46
1.取得發(fā)票的時候沖銷暫估:
借:其他應收款——暫估
? ? ? ?貸:以前年度損益調整
2、根據(jù)發(fā)票做費用分錄:
借:以前年度損益調整
? ? ? ?貸:銀行存款
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