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老師,收到一筆去年的匯算清繳退稅怎么做分錄呢?

84785000| 提問時間:2021 06/02 08:45
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2021 06/02 08:48
84785000
2021 06/02 09:23
老師,那如果制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了之后,又想轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面怎么做呢?
maize老師
2021 06/02 09:29
借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù),貸制造費(fèi)用 負(fù)數(shù),
84785000
2021 06/02 09:38
如果要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面呢?因為公司不生產(chǎn)了,所以當(dāng)時的費(fèi)用沒有轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面,我現(xiàn)在是做負(fù)數(shù)之后,可以直接在將制造費(fèi)用的數(shù)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中嗎?
maize老師
2021 06/02 09:43
借管理費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
84785000
2021 06/02 09:53
不用做負(fù)數(shù)了?直接做借管理費(fèi)用貸生產(chǎn)成本嗎
maize老師
2021 06/02 09:57
這個可以直接轉(zhuǎn)過去就可以,不用做負(fù)數(shù),不是做錯不需要做負(fù)數(shù)
84785000
2021 06/02 10:05
可之前結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本都是一些員工的工資和社保,那現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的話也是直接轉(zhuǎn)到相對應(yīng)的工資和社保科目嗎?
maize老師
2021 06/02 10:14
可以這個直接轉(zhuǎn)出去就可以
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