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老師 請問 匯算清繳時 招待費調(diào)增的怎么算 比如銷售收入為20000萬元,當年的業(yè)務(wù)招待費為80萬元,   20000×5‰=100,80×60%=48,100>48,則在稅前扣除48萬元 超出的要納稅調(diào)增的招待費是80-48=32萬嗎? 32萬*25% 是要交的所得稅嗎?

84785039| 提問時間:2021 06/08 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好, 如果沒有調(diào)增之前有盈利調(diào)增之后,這盈利需要交稅,但是稅率需要看你盈利的金額。
2021 06/08 09:26
郭老師
2021 06/08 09:26
利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%。
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