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老師 我們單位給對方單位打了110827.76的錢 對方單位給我們開了110727.76的發(fā)票 少開100 我們這個進銷售費用 你看我這樣做合適不 借:銷售費用 110727.76 應(yīng)付賬款 100 貸:銀行存款 110827.76

84784971| 提問時間:2021 06/09 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你好,借營業(yè)外支出或者是銷售費用,100貸銀行存款,你這個分錄寫反了吧。
2021 06/09 14:43
84784971
2021 06/09 14:46
老師 您仔細看看 我們多打他們100他們少開我們100 他們是要補開給我們的 相當于我們預(yù)付他們100?
郭老師
2021 06/09 14:48
以后他們這個發(fā)票還開給你們嗎?
84784971
2021 06/09 14:52
開呢 老師
郭老師
2021 06/09 14:53
那就按你這么做可以的。
84784971
2021 06/09 14:54
好的 謝謝老師
84784971
2021 06/09 14:54
好的 非常感謝老師的解答
郭老師
2021 06/09 14:55
不用客氣,工作愉快。
84784971
2021 06/09 14:56
老師 還有問題請教您 我們之前的會計工資做的92400 都是以現(xiàn)金發(fā)放的 實際個稅系統(tǒng)里面只做了28300 這樣能做嗎?
郭老師
2021 06/09 14:57
不可以的,這樣影響你們抵扣企業(yè)所得稅。
郭老師
2021 06/09 14:57
所以你申報的和你賬上的得是一樣的。
84784971
2021 06/09 15:04
老師 能詳細解答下 怎么影響抵扣企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2021 06/09 15:05
你賬做的是92400做管理費用,因為你是查賬征稅的,根據(jù)利潤你的利潤就少了,但是你申報的只有2830匯算清繳,你填寫職工薪酬明細表,稅務(wù)局這兩個系統(tǒng)一對比不一致的,沒有申報的就不允許抵扣。
84784971
2021 06/09 15:16
好的 老師 我們系統(tǒng)里報的7個人 實際3個是以銀行代發(fā)的,其余4個沒有發(fā)放,這4個我能做以現(xiàn)金發(fā)放嗎?這樣做有啥風(fēng)險沒?
郭老師
2021 06/09 15:17
你們有個人簽字證明嗎?會不會是整數(shù)?如果正好發(fā)的整數(shù)現(xiàn)金的,稅務(wù)局會找你們的。
84784971
2021 06/09 15:19
沒有 這個應(yīng)該可以補吧?那應(yīng)該發(fā)成什么數(shù)呀,老師
郭老師
2021 06/09 15:23
反正不是整數(shù)就行。 別是2000或者三千五,或者是5000這些。
84784971
2021 06/09 15:27
老師,那就是那4個可以以現(xiàn)金的形式發(fā)放,我把工資表打出來,都讓把字簽上,這樣行嗎?
郭老師
2021 06/09 15:29
你好是的,是這么做的。
84784971
2021 06/09 15:30
老師 再請教一下 社保詳細的分錄怎么做啊
84784971
2021 06/09 15:32
有個人承擔(dān)的社保
郭老師
2021 06/09 15:33
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
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