問(wèn)題已解決

公司當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證抵扣,打算后面再認(rèn)證的,那這個(gè)月如何做賬呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/11 18:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021 06/11 18:15
84784997
2021 06/11 18:19
是必須在當(dāng)月把發(fā)票入賬嗎,可不可以在下月認(rèn)證抵扣的時(shí)候再入賬?
鄒老師
2021 06/11 18:19
你好,個(gè)人建議是發(fā)票需要做到及時(shí)入賬?
84784997
2021 06/11 18:20
不管有沒(méi)有認(rèn)證嗎
鄒老師
2021 06/11 18:20
你好,是的,是這樣的?
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