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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)需要改去年的賬務(wù)分錄,是在今年直接做一筆負(fù)數(shù)分錄來(lái)沖銷,再正常做一筆正確分錄嗎?
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速問(wèn)速答你好這個(gè)可以的,可以今年直接做一筆負(fù)數(shù)分錄來(lái)沖銷,再正常做一筆正確分錄
2021 06/15 14:44
84785020
2021 06/15 14:52
上次沒問(wèn)完的,很高興又碰到汪老師幫忙解答之前做了不開票收入,并且報(bào)稅了,也是不影響是嗎?
maize老師
2021 06/15 15:00
你這個(gè)收入有沒差額?沒有的話沒有影響。
84785020
2021 06/15 15:29
收入不止那么多,做的沒開票收入只是一部分的銷售,現(xiàn)在就是說(shuō)想把那筆分錄沖銷,把還需要開的收入票,都開了據(jù)實(shí)做分錄
maize老師
2021 06/15 15:34
這個(gè)意思是之前做10萬(wàn)收入,現(xiàn)在是要是沖10萬(wàn)再開8萬(wàn)發(fā)票?這個(gè)意思?
84785020
2021 06/15 15:57
不是!比如之前做5萬(wàn),3個(gè)點(diǎn)增值稅的未開票收入分錄,現(xiàn)在清算,想沖銷那筆分錄,按正常收入,1%正常稅點(diǎn)做收入,正常收入不只5萬(wàn),比5萬(wàn)多
maize老師
2021 06/15 16:02
比如之前做5萬(wàn), 這個(gè)是幾時(shí)這個(gè)?
84785020
2021 06/16 13:51
比如之前5萬(wàn),現(xiàn)在沖紅那筆分錄,可能做25萬(wàn)收入
maize老師
2021 06/16 14:01
你之前那個(gè)5萬(wàn)交稅是交多少這個(gè),也是按1%交稅吧?借應(yīng)收-5萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5萬(wàn)/1.03 應(yīng)交增值稅-5萬(wàn)/1.03*0.03 再做借應(yīng)收 25萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25萬(wàn)/1.01應(yīng)交增值稅25萬(wàn)/1.01*0.01
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