問題已解決
去年年底預提的成本票,今年我是先做負數(shù),然后再按實際票做一筆正的分錄是吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答兩種辦法,第一種就是你說的那種辦法,第二種就是直接把你今年收到的發(fā)票附在去年的暫估上,如果金額一致的話。
2022 04/21 15:51
84785019
2022 04/21 16:13
老師我再問下銀行長期借款520萬,又直接轉給老板個人了,第一步是借銀行存款,貸長期借款,老板拿走的錢怎么做
李霞老師
2022 04/21 16:17
那應該是借其他應收款
貸銀行存款。
84785019
2022 04/21 16:29
摘要就寫往來款是嗎
李霞老師
2022 04/21 16:33
嗯對,可以這樣寫的。
84785019
2022 04/21 16:38
老板存入這個貸款賬戶1萬元,付了利息7千多
李霞老師
2022 04/21 16:42
你好,老板支付的利息相當于代替你們公司付的呀,因為這個貸款是你們公司申請下來的,那說明公司欠老板7000塊錢呀。
84785019
2022 04/21 16:46
1萬我就沖其他應收款,然后利息怎么做呢
84785019
2022 04/21 16:51
老板打進的1萬我就借銀行存款,貸其他應收款,應收款少1萬,利息是借財務費用利息7千,貸銀行存款7千嗎
李霞老師
2022 04/21 17:00
那是借財務費用貸應付利息,然后借應付利息貸,恩其他應付款。
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