問題已解決

老師好,當(dāng)期不用交增值稅,但是異地項目預(yù)繳了附加稅,預(yù)繳的附加稅怎么處理呢

84784957| 提問時間:2021 06/16 17:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,異地項目預(yù)繳了附加稅,預(yù)繳的附加稅在賬上掛賬就是了?
2021 06/16 17:33
84784957
2021 06/16 17:37
在稅局不用填報是么?那多繳的怎么辦呢?下期申報的時候抵減?
鄒老師
2021 06/16 17:38
你好,當(dāng)期不用交增值稅,那就不需要填寫在附加稅申報表的。 多繳的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了?
84784957
2021 06/16 17:40
多繳的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了 ,意思是以后需要交附加稅的時候再填寫已經(jīng)預(yù)繳的對么
鄒老師
2021 06/16 17:40
你好,是的,是這樣的?
84784957
2021 06/17 09:13
老師,在附加稅哪個欄次填寫之前預(yù)繳的附加稅呢
鄒老師
2021 06/17 09:14
你好,在預(yù)交稅額欄次?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~