問題已解決
老師,比如說本期異地預繳了附加稅20,但是本期申報的時候 不用繳納增值稅,那這個預繳的附加稅費怎么做呢
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速問速答你好,預繳的附加稅也不用填寫的,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
01/13 15:50
84785010
01/13 16:00
那最后申報表的附加稅費不是會產(chǎn)生負數(shù)?
郭老師
01/13 16:02
不會的,你的附加稅不要抵扣。
84785010
01/13 16:09
申報填下來就是這樣子,是哪里不對嗎
郭老師
01/13 16:10
28行不要填寫,你不是不抵扣。
郭老師
01/13 16:10
你只填寫附表四本期發(fā)生額就行。
84785010
01/13 16:18
我有點糊涂了
就是說這個預繳的先留著不抵扣嗎
郭老師
01/13 16:19
對的,是的,是這么做的。
84785010
01/13 16:20
如果抵減了預繳的 是不是就會產(chǎn)生那個附加稅退稅
郭老師
01/13 16:20
不光是你的附加稅退稅,你的增值稅也得退,但是這些退不回來。
84785010
01/13 16:22
嗯嗯,明白了。那個這個在項目所在地預繳的附加稅費 就是還是正常計提做分錄嗎
郭老師
01/13 16:23
好,只做繳納的,不做集體。
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