問題已解決

老師好,麻煩您幫我解答一下這道題目,最好給出完整的分錄和計算過程!謝謝您

84784994| 提問時間:2021 06/18 12:48
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級會計師
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2021 06/18 12:58
稅務(wù)師王老師
2021 06/18 13:01
(1)借:在建工程 452 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)58.5 貸:銀行存款 510.5 借:在建工程 48 貸:原材料 20 工程物資 15 銀行存款 13 借:固定資產(chǎn) 500 貸:在建工程 500
84784994
2021 06/18 13:03
原材料已經(jīng)取得的進項發(fā)票不做處理嗎?
稅務(wù)師王老師
2021 06/18 13:03
(2)2022年計提的折舊額=500*2/5=200 2023年計提的折舊額=(500-200)*2/5=120
84784994
2021 06/18 13:12
那原材料已取得的進項發(fā)票不做轉(zhuǎn)出處理嗎
稅務(wù)師王老師
2021 06/18 13:38
不需要的。外購的原材料用于建造固定資產(chǎn)不是用于不能抵扣增值稅的項目的。
84784994
2021 06/18 13:39
所以既不用轉(zhuǎn)出也不計入成本?
稅務(wù)師王老師
2021 06/18 16:50
是的呢。既不需要轉(zhuǎn)出也不需要計入成本的。
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