問題已解決

我們是電力工程公司,跟甲方簽合同,**a公司的資質(zhì),施工外包給包工頭,外購材料沒有入庫,直接運(yùn)到工地,同事都是直接拿發(fā)票來報(bào)銷材料費(fèi),我只能計(jì)入辦公費(fèi),但是覺得不對(duì),又沒有科目,該怎么處理

84785020| 提問時(shí)間:2021 06/18 14:31
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 你好計(jì)入工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi)里面核算?
2021 06/18 14:36
84785020
2021 06/18 14:38
但是發(fā)票是開給我們公司,不是開給A公司,
84785020
2021 06/18 14:41
就是電纜及配電箱等大型的是把發(fā)票開給A公司,一些 小型的輔助材料入自己的公司,同事自己出錢購買開來的發(fā)票,這樣怎么核算呢?麻煩老師講下具體的借貸分錄
軼塵老師
2021 06/18 14:53
**行為的正確處理路徑: 1.被**公司和甲方做結(jié)算 2.被**公司和**公司在甲方結(jié)算的基礎(chǔ)上減去管理費(fèi)和稅金,做分包結(jié)算 3.各自結(jié)算各自開票,然后確認(rèn)成本費(fèi)用? 管理費(fèi)用體現(xiàn)在成本費(fèi)用的差額里面
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