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想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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速問速答您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021 06/22 05:43
maize老師
2021 06/22 05:45
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄看截圖
84785020
2021 06/22 05:48
第二部我沒看明白
84785020
2021 06/22 05:49
借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出? ? 這步?jīng)]懂
maize老師
2021 06/22 05:55
第一個是認證福利費同時你做福利費
maize老師
2021 06/22 05:55
第2個是進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
maize老師
2021 06/22 05:56
轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這個是轉(zhuǎn)出分錄
maize老師
2021 06/22 05:56
借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等這個確認福利費發(fā)生同時你認證這個專票分錄
84785020
2021 06/22 06:03
老師,當月增值稅專票認證完 做分錄
借:管理費用-福利費
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅
貸:應(yīng)付職工薪酬
進項稅額轉(zhuǎn)出:
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
發(fā)放福利費
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到管理費用——福利費中嗎,為什么要轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬 ?
maize老師
2021 06/22 06:12
不是,按你這個做,你這個應(yīng)付職工薪酬 福利費是不包括所有福利費,到時候匯算清繳還需要去看費用下面福利費去匯算清繳
maize老師
2021 06/22 06:13
只要是發(fā)生福利費,都是先通過應(yīng)付職工薪酬,計提這個是包括進項稅額轉(zhuǎn)出下面福利費借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費 這個是計提福利費分錄
84785020
2021 06/22 06:13
我看有的分錄:還有一步是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅 不知道行不行?
maize老師
2021 06/22 06:17
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額 轉(zhuǎn)出,和進項稅額,需要看截圖做,你看我截圖
84785020
2021 06/22 06:18
老師,為什么我計提的分錄不包括福利費呢,您看,
我的第一步就是福利費的計提分錄呀,借:管理費用-福利費
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅
貸:應(yīng)付職工薪酬 這個應(yīng)付職工薪酬 福利費已經(jīng)包括了管理費用——福利費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費 進項稅 了。都在應(yīng)付職工薪酬福利費下。 進項稅額轉(zhuǎn)出,不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入管理費用——福利費中嗎?在轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬——福利費中,不是等于多計入福利費了嗎?
84785020
2021 06/22 06:24
您好,借管理費用福利費500貸應(yīng)付職工薪酬福利費500,您這一步是計提福利費 但是沒有進項稅額呀?您這已一步是發(fā)放福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費500進項稅額15貸銀行515等, 轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費500貸進項稅額轉(zhuǎn)出15 您這個分錄第一步計提的時候,福利費中的進項稅您一步都計入應(yīng)付職工薪酬福利費 發(fā)放肯定要根據(jù)貸方應(yīng)付職工薪酬 福利費來發(fā)放呀, 然后您再把進項稅額轉(zhuǎn)出到應(yīng)付職工薪酬福利福不是多計入15元了嗎?
maize老師
2021 06/22 06:29
不好意思 看花眼,不好意思,你寫是對的,借:管理費用-福利費
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅
貸:應(yīng)付職工薪酬??進項稅額轉(zhuǎn)出:
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出?發(fā)放福利費
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款 之后轉(zhuǎn)出,借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
maize老師
2021 06/22 06:29
更正上面回復(fù),這個回復(fù)為準,這個回復(fù)為準,,借:管理費用-福利費
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅
貸:應(yīng)付職工薪酬??進項稅額轉(zhuǎn)出:
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出?發(fā)放福利費
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款 之后轉(zhuǎn)出,借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
84785020
2021 06/22 06:40
這個有點明白了,那老師,我看說進項稅額轉(zhuǎn)出 也可以在您做的轉(zhuǎn)到未交增值稅這步做成這樣, 借:應(yīng)交稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅 ??梢詥?/div>
maize老師
2021 06/22 06:42
你要是當月沒有銷項稅額就是按你寫做,也沒有別的進項稅額話,不過實務(wù)中這樣少
maize老師
2021 06/22 06:42
一般是月末匯總?cè)ソY(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2021 06/22 06:42
按總得期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2021 06/22 06:44
明白了,謝謝老師
maize老師
2021 06/22 07:48
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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- 老師 進項稅額轉(zhuǎn)出,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?① 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款 ②借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ③借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎 294
- 老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 125
- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1549
- 老師,結(jié)轉(zhuǎn)進項時是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 668
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