問題已解決

留底稅抵以前的欠稅怎么做分錄

84785004| 提問時間:2021 06/25 15:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 留抵稅額抵減欠稅會計處理方法: 取得《抵減欠稅通知書》后,如果增值稅欠繳總額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額用紅字借記應交稅金--應交增值稅(進項稅額)科目,貸記應交稅金--未交增值稅科目. 如果增值稅欠繳總額小于期末留抵稅額,按增值稅欠繳總額紅字借記應交稅金--應交增值稅(進項稅額)科目,貸記應交稅金--未交增值稅科目.
2021 06/25 16:04
84785004
2021 06/25 16:16
如果留底稅等于欠稅的時候,分錄和小于留抵稅一樣嗎
84785004
2021 06/25 16:19
老師之所以我的欠稅和留抵一樣是因為我根據(jù)稅務局要求修改的,本來留抵是3萬,但是稅務局說不能有留抵讓把留抵稅填22000在未開票收入下月在開票沖留抵,剩下8000留抵讓我開留抵沖欠稅的申請,把之前月份欠的增值稅沖完,所以我就不知道怎么做分錄了
84785004
2021 06/25 16:27
老師我留抵都沒做分錄,抵欠紅沖的話沖的平嗎
玲老師
2021 06/25 16:32
是的 做上面發(fā)你的分錄就對? 留 抵就是進項多的意思? 做我發(fā)你的分錄?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~