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應(yīng)交稅費-未交增值稅月底為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?

84785021| 提問時間:2021 06/26 09:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個是轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,根據(jù)財會2016.22來的人為規(guī)定的
2021 06/26 09:43
84785021
2021 06/26 09:46
額,什么意思呢,沒有懂,是轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?不是未交轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出里面是嗎?
84785021
2021 06/26 09:47
那轉(zhuǎn)出未交增值稅這個數(shù)在哪里提現(xiàn)呢?怎么知道需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
maize老師
2021 06/26 09:50
 (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。   月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出來 的
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