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實(shí)務(wù)
問題已解決
可有6000是要做調(diào)整的呀,所以貸方我不知道用什么科目,難道這樣做嗎:借主營業(yè)務(wù)收入-開票6000 貸主營業(yè)務(wù)收入--無票收入6000,對嗎
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速問速答就是上月收到營業(yè)收入現(xiàn)金1萬塊,當(dāng)時開的是收據(jù)(會計分錄做的是借:庫存現(xiàn)金1萬,借營業(yè)收入--無票收入 1萬塊),然后這個月顧客拿著其中的6000塊錢的收據(jù)來換取正式發(fā)票,剩下4000塊不用開發(fā)票。請問老題我要怎么做會計分錄來調(diào)整數(shù)據(jù)。
2016 12/07 16:03
84784972
2016 12/07 16:08
不用嗎,那我這個月開出的這6000塊發(fā)票不用做到收入里去,直接把票放到一邊就行了是嗎,我怎么記得以前老師教的時候是要把重新開具的發(fā)票沖回掉以前的收據(jù)呀。
鄒老師
2016 12/07 15:56
你好,這個6000是什么情況需要調(diào)整
鄒老師
2016 12/07 16:05
你好,其實(shí)可以不用做調(diào)整
鄒老師
2016 12/07 16:09
你好,你如果這個月做沖銷6000的,還是需要做一個6000的,就抵消了,跟沒做沒有什么區(qū)別
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