問題已解決
今年增值稅申報(bào)補(bǔ)填了一個去年銷售的無票收入,今年是否補(bǔ)開銷票給客戶
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答申報(bào)了無票收入,就不需要再開票了。
2021 06/29 15:38
84784997
2021 06/29 15:40
那不是客戶無我們開的銷票,它抵不了進(jìn)項(xiàng)
東老師
2021 06/29 15:41
如果需要票早就找你們開票了
84784997
2021 06/29 15:43
對方今年要票抵,我們怎么辦?
東老師
2021 06/29 15:43
把之前無票收入紅沖再給客戶開票
84784997
2021 06/29 15:50
去年記入無票收入,今年開票,已跨年了,可以紅沖嗎?
東老師
2021 06/29 15:51
沒問題可以紅沖的
84784997
2021 06/29 15:57
怎么紅沖,具體步驟?
東老師
2021 06/29 16:00
紅沖因?yàn)闆]開票直接在無票收入那填寫負(fù)數(shù)就行
84784997
2021 06/29 17:06
增值稅申報(bào)表那里無票收入填寫負(fù)數(shù)嗎?
東老師
2021 06/29 17:06
對的,就是在那填負(fù)數(shù)金額
84784997
2021 06/29 17:10
然后再做一筆分錄,去年補(bǔ)開的收入沒有收到錢,當(dāng)時做的分錄借應(yīng)收賬款XX公司,主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),那就做一個給這個相同的分錄用負(fù)數(shù)表示嗎?
東老師
2021 06/29 17:10
是的,就是這么做的
84784997
2021 06/29 17:11
謝謝老師,好評!
東老師
2021 06/29 17:11
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評
84784997
2021 06/29 17:13
好的,肯定5星!
東老師
2021 06/29 17:15
好的好的,謝謝您了
84784997
2021 06/29 17:18
老師,你要回復(fù),系統(tǒng)里才能評價(jià)。
東老師
2021 06/29 17:18
好的,那我給您回復(fù)一下了
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