問題已解決
2020.12月已認(rèn)證的專票,由于合作取消,要紅沖改發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理呢。
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速問速答你好,進項發(fā)票紅沖的分錄是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
2021 07/02 18:15
84785022
2021 07/02 18:18
因為跨年了,我是不是得做以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢?
鄒老師
2021 07/02 18:19
你好,即使跨年了,如果沒有涉及損益事項,是不需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算的。
進項發(fā)票紅沖的分錄是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
84785022
2021 07/02 18:20
是個服務(wù)費發(fā)票
鄒老師
2021 07/02 18:21
你好,是個服務(wù)費發(fā)票,進項發(fā)票紅沖的分錄就是
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用? ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
84785022
2021 07/02 18:35
老師,我沒明白您說的借以前年度損益調(diào)整-某某費用,我不用做服務(wù)費負(fù)數(shù)嗎?
鄒老師
2021 07/02 19:08
你好,是個服務(wù)費發(fā)票,進項發(fā)票紅沖的分錄就是
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用? ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
下面的注意就提醒了,是負(fù)數(shù)啊??
84785022
2021 07/02 19:12
老師,以前年度損益沒有—某某費用,我加上個二級科目,然后按照您教我的分錄做就可以哈?
鄒老師
2021 07/02 19:13
你好,是的,注意我上面的分錄金額是負(fù)數(shù)。
84785022
2021 07/02 19:21
嗯嗯,明白,謝謝老師!
鄒老師
2021 07/02 19:21
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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