問題已解決

收到運費發(fā)票,五萬(含稅),其中三萬是去年的,一萬是今年的,抵扣了五月的增值稅,去年做的是 借:管理費用-運費3w 貸;其他應(yīng)付款3w 現(xiàn)在沖銷 借:其他應(yīng)付款3w貸:利潤分配-未分配利潤3w 后面該咋做,重點是稅怎么做,急急,拜托了

84785008| 提問時間:2021 07/07 16:12
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你這個可以 借,管理費用,2-稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 發(fā)票上的進項稅 貸,其他應(yīng)付賬款2
2021 07/07 16:31
84785008
2021 07/07 16:41
這里的管理費用金額和進銷稅是收到整個發(fā)票上的金額和稅額還是去年的部分,因為都開了一張票
辜老師
2021 07/07 16:47
這個影響去年管理費用的,就是發(fā)票上的稅額,這個可以計入當(dāng)期的
84785008
2021 07/07 16:58
意思吧去年的賬沖銷掉,直接按照發(fā)票金額做借:管理費用 借:進行稅額 貸:其他應(yīng)付款嗎?
辜老師
2021 07/07 17:14
你收到發(fā)票,可以反沖3萬計提,然后直接按發(fā)票入賬
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