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老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按差額納稅,月末計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785037| 提問時(shí)間:2016 12/10 12:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,小規(guī)模納稅人差額納稅,應(yīng)該按差額乘以增值稅率計(jì)提增值稅的,分錄應(yīng)該是,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),或者:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2016 12/10 12:34
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