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銷項稅額如何補提?

84784968| 提問時間:2021 07/09 12:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問前面確認收入的時候分錄怎么寫的
2021 07/09 12:41
84784968
2021 07/09 12:42
我在納稅申報
84784968
2021 07/09 12:42
發(fā)現銷項稅額少提了
84784968
2021 07/09 12:42
我7月需要補提
84784968
2021 07/09 12:42
我這個要怎么操作
bamboo老師
2021 07/09 12:46
發(fā)現銷項稅額少提了 不是根據發(fā)票上的稅額計提寫分錄么 那您現在申報的時候按照正確的填寫申報啊
84784968
2021 07/09 12:50
分錄是借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—轉出未交增值稅
84784968
2021 07/09 12:50
是的但是我不是自己的賬需要調整
84784968
2021 07/09 12:51
那我這個調整要怎么調
84784968
2021 07/09 12:51
我的分錄對嗎?
bamboo老師
2021 07/09 12:52
不對的 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅額-未交增值稅? ?需要繳納的增值稅金額 =銷項稅額-進項稅額+進項轉出
84784968
2021 07/09 13:44
那我不是之前坐進來還是銷項稅額的嗎?
84784968
2021 07/09 13:44
那我的銷項不是依舊不對
84784968
2021 07/09 13:45
那我應交稅費—銷項不需要補提了嗎?
bamboo老師
2021 07/09 14:35
您本來發(fā)票消息稅額是多少金額?
bamboo老師
2021 07/09 14:35
進項稅額是多少金額?
84784968
2021 07/09 16:03
進項22314.3銷項57602.67
84784968
2021 07/09 16:07
我報稅的時候稅相差278.09
bamboo老師
2021 07/09 16:08
您申報表上對應的進項跟銷項是多少
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