問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人,20年10—12月第四季度增值稅35萬,申報時誤填39萬,多繳增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),才到稅局去做退稅申請,現(xiàn)在這個賬務怎樣處理呢,分錄怎樣做。繳納稅金分錄怎樣做,還有如果下個月銀行收到增值稅退回稅,又怎樣做會計分錄呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!增值稅部分借銀行存款貸應交稅費未交增值稅
附加稅計入營業(yè)外收入
2021 07/09 17:44
閱讀 328